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纳税申报表填写办法 怎么填报增值税申报表 ? (1)、为了表达得更通俗易懂 , 就以一个例子来说明
(2)、首先 , 请看第一个空格1786.41怎么算的
【纳税申报表填写办法 怎么填报增值税申报表 ?】(3)、本期应纳税额
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1 为了表达得更通俗易懂 , 就以一个例子来说明:假如我手上刚好有两张发票 , 一张是自开发票含税金额240 , 另一张是代开发票含税金额1600 。税点是3% 。是纳税申报表 , 没有打勾的在一般情况下来说是不用填的 , 现在我来讲讲需要填的部分
2 首先 , 请看第一个空格1786.41怎么算的 , 项目是:应征增殖税不含税销售额 , 计算出240+1600=1840(含税) , 1840/(1+3%)=1840/1.03=1786.41 , 本年累计就是1786.41+上个月的累计就OK了 , 接着下一行的1553.4 , 就是填代开不含税销售额 1600/(1+3%)=1553.40 , 本年累计同上 , 1553.4加上上月累计
3 本期应纳税额:1786.41*0.03=53.59 本年累计同上 。本期应纳减增额也是53.59 , 因为新规定 , 小规模企业不含税收入不超过20000 , 免征增值税 , 显而易见 , 我们的不含税才1786.41 , 所以可以减免原先本期预缴的这一行本应填代开税额1553.4*0.03=46.6 之前是因为要先预缴才开代开 , 现在没超过填 0 就可以了啦 。本期应补(退)税额自然也是 0
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