金蝶k3添加反结账工具 金蝶K3怎么结账

【最佳答案】看你用的是什么版本的,如果是专业版,财务在账务处理、期末结账中,可以反结账,业务,在存货核算,业务期末结账中,反结账; 如果是商贸版,财务也是在账务处理中,而业务在处理、功能、业务期末结账中; 如果是旗舰版、或K3,需要在对应的模块中反结账的!金蝶K3怎么结账2金蝶k3添加反结账工具1看你用的是什么版本的,如果是专业版,财务在账务处理、期末结账中,可以反结账,业务,在存货核算,业务期末结账中,反结账;
如果是商贸版,财务也是在账务处理中,而业务在处理、功能、业务期末结账中; 如果是旗舰版、或K3,需要在对应的模块中反结账的!
金蝶K3怎么结账2金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面 。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证 。
3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核 。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账 。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上 。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表 。
金蝶K3怎么添加反过账31、我们点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务” 。
2、在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加 。
3、此时再回到“我的KIS”应用中心主页面,这是就可以看到“反过账”这个工具了 。
4、此时,我们点击到“账务处理”--“凭证过账” 。6、然后跳出凭证在过账的字样,过账完成后会告知你一共过了多少张凭证,点击关闭就可以了 。
金蝶k3反结帐后再如何结账41、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:
2、 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:
3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作 。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:
金蝶K3怎么反结账5解决方法:
原因:此情况为新增固定资产卡片时,设置了未挂核算项目的折旧费用科目,之后又修改折旧费用科目下挂了核算项目 。
解决方法:
1、反结账到上期,反过账固定资产凭证,在固定资产模块将卡片折旧费用科目重新选择一下 。
2、若还有初始化时录入的固定资产卡片,可恢复初始化时的备份账套修改后重新启用账套 。
3、直接在数据库中修改,检查 FABALDEPT 和 FABALEXPENSE 两张表中的相关记录,补充录入折旧费用核算项目类别和代码 。此外,PT016474 补丁已完善此问题,可安装补丁解决 。
金蝶k3反结账工具61、有反结账权限用户,登录相应的账套 。
2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击 。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车 。
4、这时会弹出[反结账]操作界面 。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可 。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账 。
7、反结账结束后,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统上期单据处理完成后,再次进行期未结账处理 。
金蝶k3怎样反结账7Ctrl+F12反结账到错误的当期,找到错误凭证反过账,然后修改
金蝶软件k3的反结账在哪儿8反结账啊, 直接点击期末结账,一般是有个反结账的, 有的版本,比如旗舰版是需要按Shift,再点击期末结账,才有反结账 还有的版本,比如K3,反结账是有另外一个插件的!
金蝶k3反结帐快捷键9【金蝶k3添加反结账工具 金蝶K3怎么结账】老版本的K3固定资产反结账需要按住shift键不要松开,同时双击“期末结账”,新版本的直打开“期末结账”即可以看到反结账了