2、投资者保护能力
截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名 。
(二)项目信息
1、基本信息
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:祁涛
近三年从业情况:曾签署或复核深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市信维通信股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司等多家企业审计报告 。
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名: 王龙龙
近三年从业情况:曾签署或复核湖北和远气体股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司等多家企业审计报告 。
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:崔松
近三年从业情况:曾签署或复核武汉中科通达高新技术股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、武汉帝尔激光科技股份有限公司等多家企业审计报告 。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 。
上述人员过去三年没有不良记录 。
3、审计收费
(1)审计费用定价原则
公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与立信确定2022年最终的审计定价 。
(2)审计费用同比变化情况
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、 公司董事会审计委员会意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,作为公司2021年度审计机构,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务 。为保持公司审计工作的连续性,审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构 。
2、公司独立董事发表事前认可意见和独立意见
(1)独立董事事前认可意见
立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制鉴证机构,2021年度立信很好地完成了公司财务审计报告和内部控制鉴证工作,对公司情况较为熟悉 。立信具有从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务报告和内部控制鉴证工作的要求,续聘立信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性,不存在损害公司及全体股东利益的情形 。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议 。
(2)独立董事意见
立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制鉴证机构,2021年度立信很好地完成了公司财务审计报告和内部控制鉴证工作,对公司情况较为熟悉 。立信具有从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务报告和内部控制鉴证工作的要求,续聘立信为公司财务报告审计机构和内部控制鉴证机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性,不存在损害公司及全体股东利益的情形 。我们同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议 。
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